| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20130632													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												49,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												OBIM											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1302718													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												87,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												CARNEX											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3102387													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												141,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DEMIFOOD											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1302284													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												75,15											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												CARNEX											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												13002													
											 | 
									
													
										
												Teplo													
											 | 
									
										
												6 119,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Obec Záriečie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												113123694													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												60,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												BIDVEST SLOVAKIA NOWACO											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3102388													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												2,93											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DEMIFOOD											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20130567													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												49,55											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												OBIM											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												7209143													
											 | 
									
													
										
												Z.o združenej dodávke elektriny													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Stredoslovenská energetika, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												9743952													
											 | 
									
													
										
												Z.o združenej dodávke elektriny													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Stredoslovenská energetika, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												139047													
											 | 
									
													
										
												Albert -vyuč. program													
											 | 
									
										
												98,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VRANA, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20130052													
											 | 
									
													
										
												Čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												44,69											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MIVA-Pobežel Milan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20130053													
											 | 
									
													
										
												Čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												335,65											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MIVA-Pobežel Milan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20130054													
											 | 
									
													
										
												Čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												139,38											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MIVA-Pobežel Milan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												70646555													
											 | 
									
													
										
												Virtuálna knižnica 2013/01													
											 | 
									
										
												16,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Komenský , s.r.o											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5197280877													
											 | 
									
													
										
												Mobilný telefón													
											 | 
									
										
												28,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8747943130													
											 | 
									
													
										
												Služby pevnej siete Telekom													
											 | 
									
										
												41,92											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7747943162													
											 | 
									
													
										
												Služby pevnej siete Telekom													
											 | 
									
										
												29,33											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												040_2013													
											 | 
									
													
										
												Služby EIS ZŠ													
											 | 
									
										
												53,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												TIBOR ROHÁČ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.03.2013											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1001300004													
											 | 
									
													
										
												Potraviny ŠJ													
											 | 
									
										
												76,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Helena Duníková Obch.dom H.D.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2013											 |