|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
1001600009
|
Potraviny ŠJ
|
227,75 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
|
Helena Duníková Obch.dom H.D. |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ,pečivo,chlieb
|
|
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
Zmluva |
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
|
Josef Filák |
ZŠ s MŠ Záriečie |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.01.2015 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
Bidfood |
ZŠ s MŠ Záriečie |
|
|
|
09.01.2017 |
|
Zmluva |
069/2015
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
Objednávka |
ZŠ-102/2016
|
Objednávka ubytovania a skipasu na LV
|
|
s DPH |
|
20.10.2016 |
|
|
Hotel Tatrawest |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
Faktúra |
1604615
|
Potraviny ŠJ
|
234,13 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
Faktúra |
1601504546
|
Potraviny ŠJ
|
90,43 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
Faktúra |
116185271
|
Potraviny ŠJ
|
71,72 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA ,s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
Faktúra |
31617104
|
Potraviny ŠJ
|
3,64 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
Faktúra |
P01 1211600155
|
Potraviny ŠJ
|
193,77 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
|
AGFOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
Zmluva |
|
Mliečne výrobky, mlieko
|
|
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
Rajo a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
1604172
|
Potraviny ŠJ
|
343,44 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
Faktúra |
201602630
|
Potraviny ŠJ
|
393,79 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
Faktúra |
201600343
|
Potraviny ŠJ
|
52,08 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
|
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
Faktúra |
316145764
|
Potraviny ŠJ
|
3,64 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
03.06.2016 |