|
Faktúra |
FZ21462103
|
respirátory
|
299,70 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
|
Pilulka.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
20210074
|
IT služby
|
357,00 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
Michal Hajduch - NCORP |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
120210181
|
Hygienické potreby COVID 19
|
302,56 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
SEPROT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
21511166867
|
Kreslo
|
0,00 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
5213831987
|
6ehlička
|
52,10 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
Alza.sk, |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
FV1161016003
|
tonery
|
132,78 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
20210553
|
Čistiace prostriedky
|
131,22 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
202223511
|
Antigénové testy
|
656,96 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
121088550
|
Stravné lístky
|
1 002,40 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
FV05-222087/2021
|
tlačiaren
|
0,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
30.12.2021 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
202200570
|
ovocie, zelenina
|
425,48 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
122008986
|
Potraviny ŠJ
|
372,42 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
92200016
|
Potraviny ŠJ
|
146,38 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
|
|
MASOPRODEJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
1191320400
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
03.02.2022 |
|
Faktúra |
202200683
|
ovocie, zelenina
|
0,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
Faktúra |
011212210066
|
Potraviny ŠJ
|
1 241,80 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
AGFOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
17.02.2022 |
|
Faktúra |
9/22/00009
|
Potraviny ŠJ
|
234,53 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
MASOPRODEJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
1191318199
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
1191316526
|
Potraviny ŠJ
|
117,38 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
20210120
|
odborná prehliadka a skúška VTZE
|
456,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
|
Elektro-revízie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
02.03.2022 |